白藤街道ISO22716认证 如何选择机构认监委可查
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电联/套 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 999 |
| 运费说明 | 面议 |
| 范围 | 白藤街道ISO22716认证 如何选择机构认监委可查服务网络覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 香洲区、斗门区、金湾区等区域。 |






沟通ISO9001认证体系质量方针
本条旨在确保质量方针在组织人员中得到沟通、理解和应用以使其能够为质量管理体系的有效性做出贡献并确保有关相关方可以获取质量方针。
组织应确保质量方针易于获取并保持成文信息。为使质量方针持续有效组织应定期进行评审以便确定质量方针是否仍与组织的宗旨相适应。例如可将这种评审作为管理评审过程的一部分(见ISO9001认证标准9.3)。
组织需要确保质量方针在整个组织内都能得到清晰的理解这可通过考虑组织内不同层次人员的意识(见ISO9001认证标准7.3)和沟通的要求(见ISO9001认证标准7.4)来实现。质量方针可通过不同的方法进行沟通如公告栏、屏保程序、组织的网站或例行会议等。
组织应在适宜时让有关相关方(如外部供方、合作伙伴、顾客和监管机构等)能够获取其质量方针。
组织可根据相关方的要求提供质量方针或在网站上发布质量方针。
房地产ISO9000认证强调过程管理的思想,通过对房地产开发全过程的业务和管理活动进行分析,
从市场调研、项目论证、产品策划、规划及建筑方案设计、施工图设计、施工过程管理(进度、质量
)、销售、交付、售后服务等业务流程以及相关的支持性管理流程的分析,对现有流程进行梳理,使
运作流程更加清晰,同时对不合理或流程绩效低下(如效率、质量、成本)的流程进行优化和改进,
达到提率,降低成本的目的。
a) 设计过程的控制。设计过程控制包括设计过程策划、设计评审、设计验证、设计确认及设计
更改的控制,由于房地产设计主要由设计院完成,因此与设计院的沟通及设计过程责任区分需要明确
,对设计更改的评审及更改过程的监控及有效跟踪应特别关注。
b) 对分包商的管理。由于房地产开发过程有多种类型的分包商,重点包括建筑商、监理方、材
料供应商、设计供应商等,对供应商如何制定合适的评估标准及方法以及过程如何进行监控将影响到
体系的可操作性及有效性。
c) 施工过程的质量管理。施工过程质量管理除了对采购材料的质量进行监控外,重点是施工过
程的质量监控,需要明确内部工程师需要监控的项目及方法,并有效跟踪并关闭发现的质量问题,包
括监理方提出的质量问题应及时跟踪并关闭,关注并书面明确与相关方在质量控制方面的责任划分。
d) 对过程质量的检查应注意操作性。应明确过程巡查的方式、重点以及必须巡查的内容,应有
效记录并分析所发生的所有问题,进行原因分析并采取相应的纠正或措施,通过数据分析将结果
应用于改进未来的设计、施工和服务中。
e) 注意施工过程的档案管理。施工过程中有关设计、工程等方面的档案应明确管理的方法,包
括保存、发放、编号、版本等,对文件的 版本状态应加以识别,防止误用。对有关设计变更及工
程变更的记录必须有可追溯的编号。
f) 对已经发生的问题或薄弱环节应有针对性建立文件进行改进。如对顾客经常发生投诉的销售
人员不实宣传应建立相应的程序或规范加以防止,同时内部注意销售人员的培训、发布广告的管理、
销售现场检查及证据的收集等。

iso9000:2015认证顾客沟通的内容和方式
4.1 沟通的内容
4.1.1 外部信息
a) 与顾客有关的沟通(如合同、订单等);
d) 与供应商有关的沟通(如采购合同、订单、进货不合格等);
c) 与其他相关方的沟通(如政府监管部门等);
4.1.2 内部信息
a)公司质量方针、质量目标的沟通;
b) 公司领导层的决议,包含经营管理目标、公司战略规划及发展方向等;
c) 各种会议精神的传达;
d) 本公司经营、生产和管理过程中发现的异常信息,包括质量、进度、成本、员工意识等;
e)有关经营管理绩效及改进的沟通;
f) 本公司重要事项的报告重要事项主要指:
1)重大招、投标事项和合同评审;
2)重大合同项目的技术交底;
3)公司新产品开发进程、试验、确认情况;
4)重要顾客对公司现场考评;
5)重大产品质量事故;
6)重大人身伤亡和设备损坏事故;
7)重大生产或管理项目的整改结果。
g)其他需要沟通的日常工作
4.2 内部沟通的主要方式
a) 口头(含电话)方式沟通──适用于需立即沟通或不需要留有证据的沟通事项;
b) 书面方式沟通(含电子信息沟通)──包括:邮件、企业、通知/通报、会议纪要、沟通联络函、书面报告、公告栏以及各程序文件中规定的用于相互传递的记录;
c) 会议方式沟通──公司需要定期召开或者临时召开的会议
d) 其他方式沟通──如员工关爱访谈、员工绩效面谈、员工的合理化建议等。
4.3 外部沟通
4.3.1销售部和成套综合办负责与客户有关的沟通,详见《与顾客有关的过程控制程序》;
4.3.2采购部负责与供应商有关的沟通,详见《供应商管理控制程序》;
4.3.3 其他相关方的沟通职责详见《组织环境及相关方需求控制程序》;
4.3.4 以上部门负责相关信息的接收,并将接收到的信息进行处理和报告,必要时应保留书面材料,需要内部其他部门协助进行完成的,由信息接收部分负责组织协调。
4.4内部沟通
4.4.1会议沟通
4.4.1.1公司级例会:对于公司系统性工作采用例会的形式进行沟通,公司确定的例会内容及召开频次要求如下:
例会名称
会议主题
会议时间
负责人
参加人员
经营管理例会
经营管理工作总结、改进及下一步方向及计划
每月一次
总经理
经理班子成员
管理
例会
对近一个月的管理工作进行总结、下一步工作部署、管理案例分享等
每月一次
管理/副总总监
中高层管理者及后备管理干部
质量
例会
讨论近一个月的质量情况、顾客投诉、质量案例等(成套和元件分开召开)
每月一次
管理者代表
技术副总
中高层管理者、车间/技术/质检相关人员
生产
调度会
生产进度管理情况
每月一次
生产副总/总监
生产管理中心相关管理人员以及采购、质检、技术部门或其他相关部门人员
4.4.1.2部门级例会:部门级例会应保证每月至少召开一次,部门例会由部门经理主持,并留有《会议纪要》。
4.4.1.3 其他临时性会议:临时性会议由发起部门组织并通知会议议题内容、地点、时间、参加人员及会议主持人。根据会议内容及性质确定是否出具《会议纪要》。
4.4.1.4对于公司级例会,会后两日内,由会议负责人安排人员将会议简况、主要内容和会议精神进行整理,形成《会议纪要》,向会议负责人汇报后,将《会议纪要》或者相关的会议PPT上传至OA,相关人员应及时查看,了解会议精神,执行会议决定,会议负责人应对会议上做出决定的工作进行检查,保证会议各项工作落实。有特殊要求的会议按照要求执行。
4.4.2公司重要事项的沟通
公司重要事项应及时通过书面文件、公告、会议等形式沟通。
重要事项
提出报告部门
提出报告时间
报告上至人
报告下至人
报告方式
重要客户参观
接到通知部门
接到通知后及工作开展前1天
总经理
相关部门和人员
报告/通知
上级工作检查及项目验收
接到通知部门
接到通知后及工作开展前1天
总经理
相关部门和人员
报告/通知
重大合同
销售部
成套综合办
得到可靠信息1个工作日内
总经理
合同评审的相关人员
报告/通知
重大项目技术交底
技术部
交底前
技术副总/总工
相关部门
报告
新产品
开发进度
技术部
重要节点
总经理及有关
副总经理
相关部门、车间
报告
重大质量事故
技术部/质检部
当下口头报告,三日内出书面报告
总经理
管理者代表
有关人员
分析报告
重大事故
生产部
当下口头报告,三日内出书面报告
总经理/负责人/人事负责人
相关人员
调查报告
重大设备事故
生产部
当下口头报告,三日内出书面报告
总经理
及生产副总
相关人员
调查报告
重大生产、
管理项目整改
主管部门
事前请示,整改完毕后书面报告
总经理
生产/管理副总
相关人员
工作总结
4.4.3员工意见和投诉沟通
4.4.3.1员工意见和投诉主要包含两方面的内容:
a)一是合理化建议。合理化建议是指任何员工个人或集体针对公司生产、经营或管理的任何环节所提出的具有可操作性的改进方法和措施。
b)二是员工投诉。员工投诉主要是指任何员工个人或集体针对公司生产、经营或管理的任何环节所提出的抱怨和不满以及改进建议。
4.4.3.2针对合理化建议
公司合理化建议贯彻“全员参与” 的基本原则,以确保公司的持续改进,并对提出合理化建议的员工实施奖励。
4.4.3.3针对员工投诉:
员工投诉的方式可以采用:直接投诉、电话/短信投诉、邮件投诉、意见箱投诉等,企管部负责员工投诉的处理,并根据员工投诉的情况进行调查,结合事件的影响程度以及公司的现状作出是否需要改进的决定。所有员工投诉的内容应登记公司投诉台账,并上报公司总经理。
GJB9001C认证-2017质量管理体系之4 组织环境
? 4.1 理解组织及其环境
? 范围、程度
? 如何收集、监视和评审
? 环境变化,质量管理体系如何反应
? 时机:1)在确定QMS范围、边界和适用性时;2)策划关键过程、通用质量特性的应用时;3)风险和机遇管理;4)产品运行过程策划时;5)管理评审
? 4.2 理解相关方的需求和期望
? 对象和范围:本组织有哪些重要相关方?(注 中已经明确)
? 这些相关方有哪些要求:归类
? 不满足相关方要求的后果:风险
? 何时、如何监视和评审:沟通
? 记录要求:《相关方需求及期望确定表》
? 4.3确定质量管理体系的范围
? 边界:地理位置和区域、组织单元和职能、覆盖的产品和服务范围等
? 适用性:允许不适用部分要求的前提条件
? (确实不适用,比如说不存在相关活动或状态;)
? (法律法规要求;)
? 不影响产品和服务合格(,或满足订单要求);
? 不影响增强顾客满意(,顾客和市场对此无需求和期望)——应征得顾客同意。
? 某些要求不适用或某些部门游离于质量管理体系之外,均有可能影响整个质量管理体系的有效性。
? 4.4 质量管理体系及其过程
? 4.4.1总要求:按本标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系
? 体系由过程构成,应细化到过程,按过程方法建立体系;
? 建立质量管理体系的一般过程(、流程、思路)
a-h)
? 建立GJB体系过程的特殊要求(i-k)
? 质量管理体系过程清单
? 4.4.2 体系文件化要求:
? 必要的文件;必要的记录
? 外来文件清单、体系文件清单、记录清单
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