洛川IATF16949认证 可加急认监委可查
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电联/套 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 999 |
| 运费说明 | 面议 |
| 范围 | 洛川IATF16949认证 可加急认监委可查服务网络覆盖陕西省、西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市 宝塔区、延长县、延川县、子长市、安塞区、志丹县、吴起县、甘泉县、富县、洛川县、宜川县、黄龙县、黄陵县等区域。 |





9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则
9.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念的应用9.1.2顾客满意9.1.2.1顾客满意-补充9.1.3分析与评价9.1.3.1优先级9.2内部审核9.2.1和9.2.29.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核9.3管理评审9.3.1总则
9.3.1.1管理评审-补充9.3.2管理评审输入9.3.2.1管理评审输入-补充9.3.3管理评审输出9.3.3.1管理评审输出-补充10改进10.1总则
10.2不合格和纠正措施(不符合和纠正措施)10.2.1和10.2.210.2.3问题解决10.2.4防错
10.2.5保修管理体系
10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析10.3持续改进10.3.1持续改进-补充
附录A(资料性附录)新结构、术语和概念说明A.1结构和术语A.2产品和服务
A.3理解相关方的需求和期望A.4基于风险的思维A.5适用性A.6成文信息A.7组织的知识
A.8外部提供过程、产品和服务的控制
附录B(资料性附录)SAC/TC151制定的其他质量管理和质量管理体系标准
6
参考文献
附录A控制计划A.1控制计划的阶段A.2控制计划的要素
附录B参考书目-汽车行业补充
7
前言——汽车质量管理体系标准
本汽车质量管理体系标准(本文中简称为“汽车QMS标准”或“IATF16949”),连同适用的汽车顾客特定要求,ISO9001:2015要求以及ISO9000:2015一起定义了对汽车生产件及相关服务件组织的基本质量管理体系要求。正因为如此,汽车QMS标推不能被视为—部独立的质量管理体系标准,而是必须当作ISO9001:2015的补充进行理解,并与ISO9001:2015结合使用。ISO9001:2015是—部单独出版的ISO标准。
IATF16949:2016(版)是一份创新文件,着重考虑了顾客导向性,综合了许多以前的顾客特定要求。附录B供实施IATF16949要求时参考使用,除非顾客特定要求另有规定。历史
IS0/TS16949(版)初由国际汽车推动小组(InternationalAutomotiveTaskForce,IATF)创建于1999年,旨在协调全球汽车行业供应链中的不同评估与认证体系。其后,因汽车行业增强或ISO9001修订的需要,创建了其它版本(2002年的第二版和2009年的第三版)。ISO/TS16949(连同原始设备制造商【本文中简称为OEM】和各汽车行业协会开发的支持性技术出版物)引入了一套适用于全球汽车制造业的共同产品和过程开发的常见技术和方法。
在准备从ISO/TS16949:2009(第三版)迁移至本汽车QMS标准——IATF16949过程中,征求了认证机构、审核员、供应商和OEM的反馈意见:IATF16949:2016(版)的创建注销并取代ISO/TS16949:2009(第三版)。IATF通过延续联络委员会的身份,与国际标准化组织(InternationalStandardizationOrganization,ISO)保持着强有力的合作,确保持续与ISO9001保持一致。目标
本汽车QMS标准的目标是在供应链中开发提供持续改进、强调缺陷,以及减少变差和浪费的质量管理体系。有关认证的说明
获得并保持IATF认可的规则中规定了根据本汽车QMS标准进行认证的要求,详细情况可从国际汽车推动小组的当地监督办公室处获得。前言
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。本标准是GB/T19000族的核心标准之一。
本标准代替GB/T19001—2008《质量管理体系要求》。
本标准与GB/T19001—2008相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:——采用ISO/IEC导则第1部分ISO补充规定的附件SL中给出的高层结构;——采用基于风险的思维;——更少的规定性要求;——对成文信息的要求更加灵活;——提高了服务行业的适用性;——更加强调组织环境;——增强对领导作用的要求;
——更加注重实现预期的过程结果以增强顾客满意。
附录A给出了相对于GB/T19001—2008的更加详细的变化说明。
本标准使用翻译法等同采用ISO9001:2015《质量管理体系要求》(英文版)本标准由全国质量管理和质量保证标准化技术委员会(SAC/TC151)提出并归口。
本标准起草单位:中国标准化研究院、认证认可监督管理委员会、中国认证认可协会、中国合格评定认可中心、中国质量认证中心、天津华诚认证中心、中国船级社质量认证公司、深圳市环通认证中心有限公司、中国新时代认证中心、方圆标志认证集团有限公司、北京新世纪检验认证有限公司、国培认证培训(北京)中心、华夏认证中心有限公司、上海质量体系审核中心、中质协质量保证中心、上汽通用五菱汽车股份有限公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、泰兴龙溢端子有限公司、上海建科工程咨询公司、内蒙古伊利实业集团股份有限
8
公司、天津天地伟业科技有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司、南京造币有限公司、中国铁建股份有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、北京东方易初标准技术有限公司。
本标准主要起草人:田武、康键、张惠才、李强、任青钺、李明、郑元辉、黄学良、曲辛田、郑燕、梁平、王梅、李平、夏芳、王金德、曹华、邓湘宁、裴洁、林创、周红波、李晔秋、李辰暄、范叶娟、解辉、朱江涛、魏向阳、柳叶、董晓红。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:——GB/T10300.2—1988——GB/T19001—1992——GB/T19001—1994——GB/T19001—2000——GB/T19001—2008。引言0.1总则
见ISO9001:2015的要求。0.1总则
采用质量管理体系是组织的一项战略决策,能够帮助其提高整体绩效,为推动可持续发展奠定良好基础。组织根据本标准实施质量管理体系的潜在益处是:
a)稳定提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力;b)促成增强顾客满意的机会;
c)应对与组织环境和目标相关的风险和机遇;d)证实符合规定的质量管理体系要求的能力。本标准可用于内部和外部各方。实施本标准并非需要:
——统一不同质量管理体系的架构;——形成与本标准条款结构相一致的文件;——在组织内使用本标准的特定术语。
本标准规定的质量管理体系要求是对产品和服务要求的补充。
本标准采用过程方法,该方法结合了“策划—实施—检查—处置”(PDCA)循环和基于风险的思维。过程方法使组织能够策划过程及其相互作用。
PDCA循环使组织能够确保其过程得到充分的资源和管理,确定改进机会并采取行动。
基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素,采取控制,限度地降低不利影响,并限度地利用出现的机遇(见A.4)。
在日益复杂的动态环境中持续满足要求,并针对未来需求和期望采取适当行动,这无疑是组织面临的一项挑战。为了实现这一目标,组织可能会发现,除了纠正和持续改进,还有必要采取各种形式的改进,如突破性变革、创新和重组。
在本标准中使用如下助动词:“应”表示要求;“宜”表示建议;“可”表示允许;“能”表示可能或能够。
“注”的内容是理解和说明有关要求的指南。0.2质量管理原则
9
见ISO9001:2015的要求。0.2质量管理原则
本标准是在GB/T19000所阐述的质量管理原则基础上制定的。每项原则的介绍均包含概述、该原则对组织的重要性的依据,应用该原则的主要益处示例以及应用该原则提高组织绩效的典型措施示例。质量管理原则是:——以顾客为关注焦点;——领导作用;——全员积极参与;——过程方法;——改进;——循证决策;——关系管理。0.3过程方法0.3.1总则
见ISO9001:2015的要求。
0.3过程方法
0.3.1总则
本标准倡导在建立、实施质量管理体系以及提高其有效性时采用过程方法,通过满足顾客要求增强顾客满意。采用过程方法所需考虑的具体要求见4.4。
将相互关联的过程作为一个体系加以理解和管理,有助于组织有效和地实现其预期结果。这种方法使组织能够对其体系的过程之间相互关联和相互依赖的关系进行有效控制,以提高组织整体绩效。
过程方法包括按照组织的质量方针和战略方向,对各过程及其相互作用进行系统的规定和管理,从而实现预期结果。可通过采用PDCA循环(见0.3.2)以及始终基于风险的思维(见0.3.3)对过程和整个体系进行管理,旨在有效利用机遇并防止发生不良结果。在质量管理体系中应用过程方法能够:a)理解并持续满足要求;b)从增值的角度考虑过程;c)获得有效的过程绩效;
d)在评价数据和信息的基础上改进过程。
单一过程的各要素及其相互作用如图1所示。每一过程均有特定的监视和和测量检查点,以用于控制,这些检查点根据相关的风险有所不同。
图1:单一过程要素示意图
10

iso9000:2015认证顾客沟通的内容和方式
4.1 沟通的内容
4.1.1 外部信息
a) 与顾客有关的沟通(如合同、订单等);
d) 与供应商有关的沟通(如采购合同、订单、进货不合格等);
c) 与其他相关方的沟通(如政府监管部门等);
4.1.2 内部信息
a)公司质量方针、质量目标的沟通;
b) 公司领导层的决议,包含经营管理目标、公司战略规划及发展方向等;
c) 各种会议精神的传达;
d) 本公司经营、生产和管理过程中发现的异常信息,包括质量、进度、成本、员工意识等;
e)有关经营管理绩效及改进的沟通;
f) 本公司重要事项的报告重要事项主要指:
1)重大招、投标事项和合同评审;
2)重大合同项目的技术交底;
3)公司新产品开发进程、试验、确认情况;
4)重要顾客对公司现场考评;
5)重大产品质量事故;
6)重大人身伤亡和设备损坏事故;
7)重大生产或管理项目的整改结果。
g)其他需要沟通的日常工作
4.2 内部沟通的主要方式
a) 口头(含电话)方式沟通──适用于需立即沟通或不需要留有证据的沟通事项;
b) 书面方式沟通(含电子信息沟通)──包括:邮件、企业、通知/通报、会议纪要、沟通联络函、书面报告、公告栏以及各程序文件中规定的用于相互传递的记录;
c) 会议方式沟通──公司需要定期召开或者临时召开的会议
d) 其他方式沟通──如员工关爱访谈、员工绩效面谈、员工的合理化建议等。
4.3 外部沟通
4.3.1销售部和成套综合办负责与客户有关的沟通,详见《与顾客有关的过程控制程序》;
4.3.2采购部负责与供应商有关的沟通,详见《供应商管理控制程序》;
4.3.3 其他相关方的沟通职责详见《组织环境及相关方需求控制程序》;
4.3.4 以上部门负责相关信息的接收,并将接收到的信息进行处理和报告,必要时应保留书面材料,需要内部其他部门协助进行完成的,由信息接收部分负责组织协调。
4.4内部沟通
4.4.1会议沟通
4.4.1.1公司级例会:对于公司系统性工作采用例会的形式进行沟通,公司确定的例会内容及召开频次要求如下:
例会名称
会议主题
会议时间
负责人
参加人员
经营管理例会
经营管理工作总结、改进及下一步方向及计划
每月一次
总经理
经理班子成员
管理
例会
对近一个月的管理工作进行总结、下一步工作部署、管理案例分享等
每月一次
管理/副总总监
中高层管理者及后备管理干部
质量
例会
讨论近一个月的质量情况、顾客投诉、质量案例等(成套和元件分开召开)
每月一次
管理者代表
技术副总
中高层管理者、车间/技术/质检相关人员
生产
调度会
生产进度管理情况
每月一次
生产副总/总监
生产管理中心相关管理人员以及采购、质检、技术部门或其他相关部门人员
4.4.1.2部门级例会:部门级例会应保证每月至少召开一次,部门例会由部门经理主持,并留有《会议纪要》。
4.4.1.3 其他临时性会议:临时性会议由发起部门组织并通知会议议题内容、地点、时间、参加人员及会议主持人。根据会议内容及性质确定是否出具《会议纪要》。
4.4.1.4对于公司级例会,会后两日内,由会议负责人安排人员将会议简况、主要内容和会议精神进行整理,形成《会议纪要》,向会议负责人汇报后,将《会议纪要》或者相关的会议PPT上传至OA,相关人员应及时查看,了解会议精神,执行会议决定,会议负责人应对会议上做出决定的工作进行检查,保证会议各项工作落实。有特殊要求的会议按照要求执行。
4.4.2公司重要事项的沟通
公司重要事项应及时通过书面文件、公告、会议等形式沟通。
重要事项
提出报告部门
提出报告时间
报告上至人
报告下至人
报告方式
重要客户参观
接到通知部门
接到通知后及工作开展前1天
总经理
相关部门和人员
报告/通知
上级工作检查及项目验收
接到通知部门
接到通知后及工作开展前1天
总经理
相关部门和人员
报告/通知
重大合同
销售部
成套综合办
得到可靠信息1个工作日内
总经理
合同评审的相关人员
报告/通知
重大项目技术交底
技术部
交底前
技术副总/总工
相关部门
报告
新产品
开发进度
技术部
重要节点
总经理及有关
副总经理
相关部门、车间
报告
重大质量事故
技术部/质检部
当下口头报告,三日内出书面报告
总经理
管理者代表
有关人员
分析报告
重大事故
生产部
当下口头报告,三日内出书面报告
总经理/负责人/人事负责人
相关人员
调查报告
重大设备事故
生产部
当下口头报告,三日内出书面报告
总经理
及生产副总
相关人员
调查报告
重大生产、
管理项目整改
主管部门
事前请示,整改完毕后书面报告
总经理
生产/管理副总
相关人员
工作总结
4.4.3员工意见和投诉沟通
4.4.3.1员工意见和投诉主要包含两方面的内容:
a)一是合理化建议。合理化建议是指任何员工个人或集体针对公司生产、经营或管理的任何环节所提出的具有可操作性的改进方法和措施。
b)二是员工投诉。员工投诉主要是指任何员工个人或集体针对公司生产、经营或管理的任何环节所提出的抱怨和不满以及改进建议。
4.4.3.2针对合理化建议
公司合理化建议贯彻“全员参与” 的基本原则,以确保公司的持续改进,并对提出合理化建议的员工实施奖励。
4.4.3.3针对员工投诉:
员工投诉的方式可以采用:直接投诉、电话/短信投诉、邮件投诉、意见箱投诉等,企管部负责员工投诉的处理,并根据员工投诉的情况进行调查,结合事件的影响程度以及公司的现状作出是否需要改进的决定。所有员工投诉的内容应登记公司投诉台账,并上报公司总经理。
SO20000认证实施 阶段:
?管理现状调查与差距分析
?体系培训与学习
ISO20000认证第二阶段:
?规划体系的基本架构
?建立服务级别管理
?建立服务台管理体系
?建立事件管理体系
?建立问题管理体系
?规范日常管理制度
ISO20000认证第三阶段:
?建立配置管理体系
?建立变更管理制度和发布管理制度
ISO20000认证第四阶段:
?建立业务连续性管理框架,制定应用统的应急预案
?建立系统规划机制(可用性管理和容量管理),规划系统的容量和可用性
?建立系统运行的规定、管理制度(信息管理)
?建立系统运行监视和管理要求
ISO20000认证第五阶段:
?建立供应商管理与考评机制
?建立服务成本管理控制体系
?建立业务关系管理框架
?建立客户沟通管理体系
?收集和改进客户的满意度
?关注客户的投诉
?关注服务体系和服务质量的改进
ISO20000认证第六阶段:
?内部审核与优化改进
?正式审核与体系维持
1.3ISO20000实施方法
1.3.1开展培训、职能分工
?学习培训
A.全员培训,掌握ISO20000基础知识、标准的内容、基本要求、实施办法、推行ISO20000意义和计划;
B.骨干培训,了解ISO20000标准的基本内容、2)领导在体系中的作用,为什麽要推行及如何推行ISO20000;
C.文件编写技能培训,IT服务管理体系文件总论、IT服务质量管理手册编写、程式文件编写、工作文件编写、管理计划制定、管理记录;
?建立组织职能
A.领导小组积极地带头叁加学习ISO20000认证基础知识,提供给出人力和物力支援,成立领导小组,任命管理代表,负责标准中规定的职责并及时处理有关重大问题,组织管理评审。
B.为了推行ISO20000,公司应成立专门工作机构,负责全公司推行ISO20000组织协调工作,作爲一个办事核心。应保证所有各有关部门都能叁与工作小组,有专职人员和骨干力量,骨干人员应对ISO20000有较系统的学习, 有一定相关工作经历;
C.公司应按标准要求任命管理者代表,确保按照标准规定建立、实施和维持IT服务管理体系要求,向管理者报告体系的执行情况,以便评审和改进管理体系,管理者代表的职责还可以包括就IT服务质量管理体系方面与外部机构的联络。
?系统调查与诊断
A.诊断现有体系与标准的符合性,找出与标准之间差距和形成这些差距原因。识别确定对服务质量管理体系进行修改的内容;
B.实施诊断员可以是公司内部的人员,也可以公司委托的外部机构,如咨询机构的人员,因此实施诊断的人员可以有内部审核员、第三方审核机构的人员;
C.确定诊断小组出具诊断依据和诊断物件,制订诊断计划,编制诊断工作文件,现场诊断检查,提交诊断报告;
?体系设计
A.制订IT服务质量管理方针;
B.任命管理者代表主要责任,协助管理者确保按标准的要求建立IT服务质量管理体系,负责体系的实施和维护,负责组织内部管理体系审核,向 管理者报告体系执行情况,以便评审和改进;
C.设计调整组织机构,明确各部门职责应覆盖标准要求、职责、职能分工形成书面文件;
D.确定新体系中文件结构、典型文件层次。
1.3.2编写文件、试点运行
?编写文件
A.列出IT服务质量管理手册
B.分配文件编写任务
C.各部门叁与起草工作流程
D.文件批准发效
?试点运行
A.体系交底
B.培训、宣传
C.试运行与完善
1.3.3内部审核、正式运行
?内部审核、管理评审
A.至少进行一次内部审核,按ISO20000认证要求制订审核计划、审核清单、审核报告、不合格项的跟踪和监督等有关活动记录和文件应保存完好,以便以认证检查。
B.至少安排一次管理评审,以评价新体系的有效性和适用性,同时积累一次管理评审活动记录,评审按程式文件要求进行。
?正式运行
通过内部审核、管理评审,对体系文件中不切合实际或规定不合适之处进行及时的修改,在一系列修改后,发布第二版质量手册、程式文件进行正式运行。
1.3.4正式审核,体系维持
?接受所选择的认证机构的正式审核。
?体系维持与提高
A.检查现场中问题,不断地改进和巩固;
B.进一步完善体系文件,加强协调监督工作;
C.定期开展内部IT服务质量管理审核和管理评审
ISO50001认证体系建立流程及内容
1. 项目启动与宣导
项目启动会议,团队建立
现场巡视、范围和边界的确定
2. 能源评审
收集分析耗能数据,必要时进行能源审计
识别重大耗能点区域,识别改进的机会
改进机会的排序
3. 人员培训
ISO50001内审员培训
能源管理培训
能效评估培训
各种定制培训
4. 体系策划
法规的收集
基准的建立
能源绩效指标的确定
能源目标指标和能源管理方案的建立
5. 文件策划
现有文件评审
编写文件并发布
新文件培训
6. 体系运行与监控
体系运行监控
能源绩效监控
7. 体系评估与改进
内部审核
不符合的纠正
管理评审
核心技术——M&V(能耗绩效的测量和确认)方法,通过能耗测量和用能状况评估,帮助企业掌握用能
具体情况,调整用能方向,保证企业合理充分利用能源;
? 管理方式——体系建立,包括协助企业制定用能方针,能耗目标、分解,能源保障机制,耗能设备管
理,能源管理岗位职责等一系列文件,从组织机构、制度构建、优化能源管理流程、能源管理绩效考核等
方面,为企业量身打造能源管理体系;
? 人员保证——对企业能源管理人员进行相应的能源管理培训(CEM)和节能效果评定培训(CMVP),为
企业培养出一支专业的能源管理团队;
? 终目标——建立一套完整的、动态的、适时的、不断更新的能源管理体系,协助企业建立能源管理
体系,利用强大的系统管理工具,以较低的成本提高能源利用水平,保证节能改造措施切实发挥作用,巩
固节能效果,并进一步提高节能水平。
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